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<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2022-02-18 09:16:26</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>Nome Ente</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-02-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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<oggetto>RINNOVO PROMOFARMA ANNO 2022</oggetto>
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<ragioneSociale>PROMOFARMA SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>Nr. 3 CARRELLI DI SERVIZIO 2 RIPIANI scuola Rodari, S. Francesco, Schwarz - SODEXO ITALIA SPA</oggetto>
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<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>910.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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<oggetto>Sanificazione urgente DISPENSARIO BRENNO del 18.12.2021</oggetto>
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<ragioneSociale>BELLI &amp; Puliti snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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<oggetto>Nr. 6 POCHETTE KIT DEFIBRILLATORI  nr. 9 CARTELLO DAE  Linea Confort medicali</oggetto>
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<ragioneSociale>Linea confort medicali di Monfredini Enrica</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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<oggetto>Conferma d'ordine servizio infermieristico per esecuzione tamponi c/o ns dispensario farmaceutico - proroga mese 12.2021</oggetto>
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<ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1068.75</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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<oggetto>Intervento URGENTE PER pulizia filtri, programmazione e controllo funzionamento riscaldamento c/o DISPENSARIO BRENNO - RINALDI AMEDEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
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<oggetto>Calendario della salute nr. 200 copie + spese spedizioni e omaggi PER FARMACIA - UNISERVICES SRL</oggetto>
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<ragioneSociale>UNISERVICES SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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<oggetto>STAMPA LOCANDINE LIBRO formato A3 e A5 - Chiara Giroldi</oggetto>
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<ragioneSociale>CENTRO COPIE di BARABRA ZORZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRO COPIE di BARABRA ZORZI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>23.77</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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<oggetto>Nr. 6 scatole 200 MAXI CON MINISTROBO – GIOCOPLAST - COD. 14312714 - STM IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
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<ragioneSociale>STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>559.38</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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<oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "AUGURI IN MUSICA" E MAGIA DI NATALE – EDIZIONE 2021</oggetto>
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<ragioneSociale>PRO LOCO ARCISATE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PRO LOCO ARCISATE</ragioneSociale>
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<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
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<oggetto>Conferma d‘ordine –Nr. 6 scatole Luci maxi led da esterno - SOCIETà AGRICOLA DEL LAGO</oggetto>
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<ragioneSociale>Agricola del Lago Srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Agricola del Lago Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>248.69</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
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<oggetto>ARMADIO SPOGLIATOIO per FARMACIA - FERRAMENTA VALCERESIO snc</oggetto>
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<ragioneSociale>VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M - ELLI P. E S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M - ELLI P. E S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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<oggetto>Canone mensile per servizio PULIZIE - SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE -2021 - SODEXO</oggetto>
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<dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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<oggetto>Canone mensile per servizio PULIZIE - SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE -2021 - SODEXO</oggetto>
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<oggetto>FORNO A GAS COMBINATO CONVERSIONE VAPORE 11 TEGLIE 1/1 GN Mod. BLACK MASK - GESTION PARTNER SNC</oggetto>
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<ragioneSociale>GESTION PARTNER SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GESTION PARTNER SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6606.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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<oggetto>Servizio AUTISTA PER TASPORTO SCOLASTICO plesso di ARCISATE - Sig.ra SONVICO GIULIANA</oggetto>
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<ragioneSociale>N.C.C. di SONVICO GIULIANA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>N.C.C. di SONVICO GIULIANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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<oggetto>Conferma dati fatturazione –servizio collaboratore FARMACIA mese di OTTOBRE 2021 - dott. TAYOUN JEAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TAYOUN JEAN</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TAYOUN JEAN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>412.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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<oggetto>Servizio collaboratore FARMACIA dal 25/10 al 30/10/2021 - DOTT. BONENTI ROBERTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02558800039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONENTI ROBERTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BONENTI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Armadio PVC –scaffali e accessori per FARMACIA COMUNALE di ARCISATE - BELGO BRIKO SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00674540125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEL-GO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00674540125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEL-GO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>332.79</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>332.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Intervento URGENTE sostituzione tubi neon plafoniera ingresso c/o FARMACIA COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z53338EFF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OFFICE 365 –MICROSOFT 365 BUSINESS fino al 31/12/2022- SAE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z51337D121</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Installazione NR.2 RADAR di sicurezza PORTA AUTOMATICA –CABLAGGIO e prove di funzionamento - FARMACIA COMUNALE- F.LLI TROTTO SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI TROTTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI TROTTO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A335B332</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE ESTINTORI c/o sedi AZIENDALI e SCUOLABUS – anno 2021/2022 - CMAA ERRE BI ESTINTORI SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812860128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMAA ERRE BI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812860128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMAA ERRE BI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z363353ED2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura luminarie sospese - Piano Culturale anno 2021 - Letolux 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11226870969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETOLUX SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11226870969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LETOLUX SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z30334B1FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CELLULARE SERVIZIO DIRETTIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD3334730A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PALESTRE ARCISATE- impianto basket e palco salita fune canapa - ROSA SPORT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD4333FBB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Conferma d'ordine servizio infermieristico per esecuzione tamponi c/o ns dispensario farmaceutico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03087240127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03087240127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D333A15F</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari - Bayer SpA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>214.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC2332E44F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento URGENTE sostituzione reattori e led, tubi neon e regolazione porta d’ingresso c/o FARMACIA COMUNALE - RINALDI AMEDEO SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z953319D73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari - BAYER SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>340.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C33180F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PREZZATRICE MPTEX MX-2616 NEW con nr. 16 rotoli e tampone - per FARMACIA -SAE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>81.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C32F99DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n.1 distruggi documenti per sede amministrativa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4532F99BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.2 CELLULARI DI SERVIZIO PER FARMACIA E SERV. TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D32F2DE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SELETTORE MULTIFUNZIONE PORTA AUTOMATICO UFFICIO AMMINISTRATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI TROTTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02521150124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI TROTTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3532F22B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Conferma d‘ordine – Sanificazione e disinfezione Ambulatorio medico Brenno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03017570122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLI &amp; Puliti snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03017570122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLI &amp; Puliti snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC232E3823</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOUSE LOGITECH RETAIL B220 WIRELESS BLACK USB - SAE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF232E3759</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR. 2 TONER BROTHER TN 2320 per stampante dispensario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE532E31E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Tachigrafo elettronico per scuolabus - GARAGE ROMANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00546340126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE ROMANO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00546340126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE ROMANO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE532DA6A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGLETTE e PORTA PREZZO per FARMACIA - ARREDOFARMA - Gruppo Metodo Srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09494600969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo METODO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09494600969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo METODO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>111.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2D32D4BE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOUSE LOGITECH RETAIL B220 WIRELESS BLACK USB - SAE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7032D485F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE MOTORINO VENTILATORE causa VENTOLA EVAPORATORE GUASTA - frigorifero FIOCCHETTI MEDIKA presso farmacia comunale ARCISATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00761270123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VARESE FRIGOR DI GERACA' LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>VARESE FRIGOR DI GERACA' LUIGI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Revisione GDPR privacy 2021 - CGM - FARMA 3TEC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
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<oggetto>PRODOTTI VARI BAYER SPA -23.08.2021</oggetto>
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<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>482.71</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
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<oggetto>ARMADIO SPOGLIATOIO per FARMACIA - Ferramenta Valceresio</oggetto>
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<ragioneSociale>VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M - ELLI P. E S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01833540121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M - ELLI P. E S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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<oggetto>Fornitura Epson Maintenance Box per stampante c/o farmacia aziendale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Pubblicazione sul quotidiano IL GIORNO Bando per l'affidamento del servizio di refezione scolastica triennio 2022 - 2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SOCIETà PUBBLICITà EDITORIALE DIGITALES RL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETà PUBBLICITà EDITORIALE DIGITALES RL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Bando per l'affidamento del servizio di refezione scolastica triennio 2022 - 2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>727.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Pubblicazione sul quotidiano "La Prealpina" Bando per l'affidamento del servizio di refezione scolastica triennio 2022 - 2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00237060124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETà EDITORIALE VARESINA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00237060124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETà EDITORIALE VARESINA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Interventi di pulizia di fondo con "macchina lavasciuga" dei Piani di Gioco di tutte e 3 le palestre - ARCISATE SOLIDALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SCARL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01844150126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SCARL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Nuova LAMPADA DISPENSARIO BRENNO - RINALDI AMEDEO SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
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<oggetto>ARMADIO SPOGLIATOIO per FARMACIA cod. 2082870 -VIKING</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>156.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
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<cig>ZB8328670D</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari farmaceutici - BAYER SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1150.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1150.17</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE53286574</cig>
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<oggetto>Prodotti vari farmaceutici - NOVA ARGENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA ARGENTIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA ARGENTIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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<cig>ZD132864F7</cig>
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<oggetto>Prodotti vari FARMACEUTICI -VEMEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>09896140010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEMEDIA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09896140010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEMEDIA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F32863DA</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari - GR Farma</oggetto>
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<codiceFiscale>11975580157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GR FARMA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11975580157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GR FARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>660.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE3286360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari - GPP Global Pharm</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05984040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH STL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05984040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH STL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>717.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>808.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF532677B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico professionale stesura integrazione relazione tecnica gestione sicurezza e rispetto norme per manifestazioni in luoghi aperti- Ing. Roberto Abbiati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01723440127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBIATI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01723440127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBIATI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC032622CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rimborso SPESE GARA FARMACI 2022-2023 - CISPEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04602330153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04602330153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF2325F47A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento URGENTE impianto di CLIMATIZZAZIONE- PULIZIA FILTRO presso FARMACIA COMUNALE - RINALDI AMEDEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z58325CEE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Progetto educazione musicale scuole Schwarz e Rodari a.s. 20/21 - Corpo musicale Arcisate</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02276820129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPO MUSICALE ARCISATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02276820129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPO MUSICALE ARCISATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA03242720</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGISTRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA – a.s. 2021/2022 - DITTA SALVATORE CASNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASNICI MAURIZIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01759880121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASNICI MAURIZIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>177.80</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>177.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z97322CA98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio in teleassistenza di istallazione attivazione SISS dispensario - nr. ordine 500761919</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone pulizie COVID19 - SODEXO - mesi di aprile maggio giugno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico professionale per stesura Piano della Sicurezza Area Feste Parco Lagozza - geometra Lesiardo Stefano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03822510131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIO PROGETTI STUDIO TECNICO DI LESIARDO STEFANO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03822510131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIO PROGETTI STUDIO TECNICO DI LESIARDO STEFANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI VARI - ALFASIGMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1074.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z233218B12</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI VARI LAB. RICERCHE BIOCHIMICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06204460965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO RICERCHE BIOCHIMICHE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06204460965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO RICERCHE BIOCHIMICHE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1080.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-12</dataUltimazione>
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<cig>Z523218AFE</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari - Istituto Ganassini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1685.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-12</dataInizio>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1685.88</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z043210E0A</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI VARI - ZAMBON ITALIA SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02307520243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02307520243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1879.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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<cig>Z973210C7B</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>ESPOSITORE MEDICAZIONE ICO 536 pezzi - DESAPHARMA SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08315840960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DESAPHARMA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08315840960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DESAPHARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>526.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>NOLEGGIO AUTISTA e MEZZO DI TRASPORTO per lun. 07/06 - MORANDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORANDI  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORANDI  SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9631F830B</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA E PLASTIFICAZIONE CARTELLI PROTOCOLLO COVID-AREA FESTE PRCO LAGOZZA - CENTRO COPIE ZORZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02462610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE di BARABRA ZORZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02462610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE di BARABRA ZORZI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>41.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>41.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5231EEB5F</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Intervento URGENTE sostituzione dei neon del magazzino farmacia - RINALDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D31EB5A9</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Partecipazione al corso di formazione BLSD - CRI VALCERESIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03384860122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI VALCERESIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03384860122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI VALCERESIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC031EB4B3</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI VARI - Corman SpA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORMAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORMAN SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1497.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1497.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3231E013D</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari - Montefarmaco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTEFARMACO OTC SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTEFARMACO OTC SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1459.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1459.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D31DC477</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo PACCHETTO da 2000 SMS per farmacia - CGM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF031DBFC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRODOTTI VARI - ROUGJ GROUP SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03644841201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROUGJ GROUPE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03644841201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROUGJ GROUPE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1718.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1718.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A31DBC34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA nr. 8 copie STATUTO COMUNALE ARCISATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02462610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE di BARABRA ZORZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02462610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE di BARABRA ZORZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5331D48FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari BAYER - 19.05.2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1399.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1399.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB531CB1EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio autista e mezzo di trasporto per giorno 27/05 - Morandi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORANDI  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00685110124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORANDI  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF531C9EE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari BAYER - 19.05.2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>209.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>209.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E31C8A01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO fotografico BATTESIMO CIVICO - 01.06.2021 - circa 200 scatti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03631630120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arte foto Sereno Leonardo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03631630120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arte foto Sereno Leonardo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB231C86F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO fotografico BORSE DI STUDIO - 01.06.2021 - circa 80 scatti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03631630120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arte foto Sereno Leonardo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03631630120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arte foto Sereno Leonardo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4631C70B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampa su carta su striscione - evento BATTESIMO CIVICO 2021 - ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arti Tipografiche Induno S.n.c. di Brasola M. e C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02852460126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arti Tipografiche Induno S.n.c. di Brasola M. e C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9731BD41A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DPI per farmacisti- nr. 10 occhiali protettivi e nr. 60 camici TNT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02236320129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hospital forniture srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02236320129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hospital forniture srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B31B89B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS 2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA31B1166</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 40 pergamene formato 25x30 cm con cornice a colori gr. 160 PERSONALIZZATE in 4 differenti tipologie - GRAFICHE GASPARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4231AE191</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cartoncini e bombolette vernice spray colorate per istallazione artistica -BATTESIMO CIVICO 2021 - COLORIFICIO MASTANDREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02460420124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Colorificio Mastandrea Di Corrado Mastandrea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02460420124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Colorificio Mastandrea Di Corrado Mastandrea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.47</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF531AD310</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Carta tipo pergamena cornice 10ff -COD. 145639 -NR. 10 PEZZI - BORGIONE CENTRO DIDATTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7831ACCD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nr. 93 buoni per COSTITUZIONE della Repubblica ITALIANA VERSIONE eBOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B31AB585</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA DIGITALE STRISCIONE PVC -BATTESIMO CIVICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01817260126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE PUBBLCITà DI STEFANO E PAOLO CARBONE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01817260126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE PUBBLCITà DI STEFANO E PAOLO CARBONE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C31AA748</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IDEAZIONE E PROGETTAZIONE ISTALLAZIONE ARTISTICA - evento BATTESIMO CIVICO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03445660123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASSANI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03445660123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASSANI DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1531A9F83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nr. 6 volumi di „Scoprire e vivere la COSTITUZIONE tra democrazia e sovranismo“ – Edizioni Simone – evento Borse di studio 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z70318DA8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto FORNITURA OSSIGENO - periodo 01/05/2021 - 30/04/2023 - Gas tecnici FOLIGNO srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6216.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9331888CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRODOTTI VARI - NUTRILEYA Srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03544330362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUTRILEYA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03544330362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUTRILEYA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1401.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1401.57</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E31887D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Farmaco Zoltron - Istituto Gentili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07921350968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GENTILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07921350968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GENTILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>352.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>352.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE53188664</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pulsossimetri - Montefarmaco SpA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTEFARMACO OTC SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTEFARMACO OTC SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z16318351B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>libro LA COSTITUZIONE ITALIANA per evento BORSE DI STUDIO 2021 - LIBRACCIO VARESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>471.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>471.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z58318258F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nr. 4 rotoli nastrino tricolore altezza mm.10 ca -poliestere - BELLINI USA snc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI - USA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI - USA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0031645EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari per FARMACIA - ESSITY SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSITY ITALY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSITY ITALY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>952.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>952.29</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB316445C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico per verifica periodica nr. 2 BILANCE di PRECISIONE - FARMACIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01555850120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAVERIO CESARE &amp; C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01555850120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAVERIO CESARE &amp; C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z313149DD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sanificazione spogliatoi c/o CAMPO di ATLETICA „Virna Martinenghi“</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03017570122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLI &amp; Puliti snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03017570122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLI &amp; Puliti snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF3139B9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone mensile per PULIZIE - MARZO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
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<oggetto>Prodotti vari - Istituto Ganassini</oggetto>
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<ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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<oggetto>Prodotti vari - Laboratorio di Ricerche Biochimiche</oggetto>
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<ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00161860242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
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<oggetto>Prodotti vari - POLIFARMA</oggetto>
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<ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<oggetto>Prodotti vari azienda GR FARMA</oggetto>
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<codiceFiscale>11975580157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GR FARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1121.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Prodotti vari - azienda GPP</oggetto>
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<ragioneSociale>GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH STL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05984040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH STL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>731.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
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<oggetto>PRODOTTI vari - azienda VEMEDIA PHARMA</oggetto>
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<ragioneSociale>VEMEDIA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09896140010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEMEDIA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1783.42</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>REGOLAZIONE OROLOGIO INSEGNA LUMINOSA FARMACIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
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<oggetto>SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE TERMICO LINEE UPS E COMPUER - FARMACIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>223.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C311E524</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari BAYER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1503.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI PET vari - ALSIPHARMA SRL</oggetto>
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<codiceFiscale>13526661007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALSIPHARMA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13526661007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALSIPHARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>296.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02880990136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Culturale Teatro in Mostra</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02880990136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione Culturale Teatro in Mostra</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D310E712</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione urgente porta laterale farmacia - spostamento da spalla interna a spalla esterna -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00320410129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA CRESTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320410129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA CRESTANI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB310E4C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Farmaci vari OTC - BAYER SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>458.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>458.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0030FD0DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Giornata della memoria 2021 –spettacolo in differita dal titolo „GLI ARTIGLI DELLA MEMORIA”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00799530126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00799530126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone annuo per TABLET ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12867930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12867930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5130F77E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone annuo cedole librarie - codice MEPA FREEBOOK-ARC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12867930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12867930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0730F778E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canone di ASSISTENZA 2021 - codice MEPA GRSWEB-ARC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12867930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12867930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F30F2DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Batteria per UPS nr. 3 pezzi - SAE srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE130F2520</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rivalutazione offerta economica riconoscimento CANONE MENSILE per pulizie – periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE30F2034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari farmacia - AZIENDA SELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00161860242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00161860242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>355.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>355.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC230F15E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione SCUOLABUS - rifacimento testata motore - termostato - pulizia FAP - GARAGE ROMANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00546340126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE ROMANO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00546340126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE ROMANO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2714.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2714.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4D30E17CE</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRODOTTI CANCELLERIA E SIMILI - ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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<cig>Z2230C9E80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Farmaprivacy 2021 - PROMOFARMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PROMOFARMA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05317231008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOFARMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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<cig>Z1D30C0B10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Canoni CGM ANNO 2021 - DISPENSARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1635.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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<cig>Z9430C0AC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Canoni CGM ANNO 2021 - FARMACIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4383.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4383.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA330BE79B</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI VARI - SOFAR SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>571.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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<cig>ZD530BE75B</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari Dermocosmesi - EFAS SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02981141209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.F.A.S. SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02981141209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.F.A.S. SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1045.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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<cig>Z6530B060E</cig>
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<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari -JOHNSON &amp; JOHNSON SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00884611005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOHNSON &amp; JOHNSON SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00884611005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JOHNSON &amp; JOHNSON SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1710.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
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<cig>Z583098621</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento URGENTE collegamento INSEGNA LUMINOSA FARMACIA - OROLOGIO ASTRONOMICO E PROGRAMMAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554850121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINALDI AMEDEO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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<cig>ZF9309293D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori scuolabus (olio motore, filtro olio, attacco tester, rigenerazione) - GARAGE ROMANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00546340126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE ROMANO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00546340126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE ROMANO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>260.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>260.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D30874F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FIREWALL PER COLLEGAMENTO TIMBRATORE SEDE FARMACEUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11930780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11930780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITEL s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1166.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1166.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z40307ABFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo annuale sistema UNIFIED COMMUNICATION - DIGITEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11930780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITEL s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11930780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITEL s.r.l.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3324.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3324.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC33078C9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nuova Tassonomia -servizio PAGOPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC63078980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lettore ottico 2d_-Oneopti L-46X - nr. 4 pezzi e spese di spedizione - CGM Pharmaone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01536560368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA 3 TEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>492.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>492.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB03077CB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRODOTTI VARI - Corman SpA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORMAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORMAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2372.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2372.06</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z15305AB5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari - azienda DLF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02383670151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DLF SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02383670151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DLF SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>876.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>876.53</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0A305AB58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari BAYER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2227.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2227.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B3056B4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Libreria componibile ARTEXPORT COLORE BIANCO – codice 74421 (nr. 2 pezzi) – codice 74429 (nr. 1 pezzo)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUECI ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>252.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>252.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBD3052052</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica periodica/straordinaria dell'impianto di messa a terra - APAVE ITALIA CPM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01575040983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apave Italia Cpm s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01575040983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Apave Italia Cpm s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF930480FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari DERMOCOSMESI - azienda RESULTIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1863.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1863.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF930480FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari DERMOCOSMESI - azienda RESULTIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1863.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1863.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9C3047F74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prodotti vari di DERMOCOSMESI - azienda NUXE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03142090046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03142090046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3127.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3127.53</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z88303CF76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema automatico rilevazione presenze- Installazione software e formazione -Badge RF - RIVETTA SISTEMI Srl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03142090046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03142090046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1986.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1986.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBD3038872</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Impegno di spesa anno 2021 - medico competente - consulenza-sopralluoghi-relazioni- visite</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02846180129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRINO DANIELE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02846180129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALANDRINO DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z893034E4F</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>PRODOTTI VARI - Daflon e pomate - CORMAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORMAN SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORMAN SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1318.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1318.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB5302F142</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Impegno di spesa anno 2021 - SAE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z41302EC77</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Costo copie stampa ECCEDENTI contratto STAMPANTE MULTIFUNZIONE - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542980121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>39.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z37302E3E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica di stato d’uso attrezzature sportive fisse nelle palestre comunali – certificazione annuale – BIENNIO 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00247390123</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D302A110</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Nr. 3 REGISTRI DEI CORRISPETTIVI Autoricalcanti da nr. pagine 25 - VILLA VARESE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA VARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA VARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>17.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4D301D64E</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Contratto annuale 2021 servizi INITIAL/RENTOKIL - SANITIZER Calmic - Airfresh-calmic</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>884.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>884.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF930480FD</cig>
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<codiceFiscaleProp>99999999999</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Nome Ente</denominazione>
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<oggetto>Prodotti vari DERMOCOSMESI - azienda RESULTIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03142090046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03142090046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1863.10</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1863.10</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>